UP Jahresbudget
5. Baneshbirdi Union Parishad (LGD ID 3896709)
Upazila: Nokla, Bezirk: Sherpur.
FY: 2016-2017
Name des Sektors Das Budget des nächsten Geschäftsjahres Betrag des festen Budgets für das laufende Geschäftsjahr, der tatsächliche Betrag des vorangegangenen Geschäftsjahres
01 02 03 04 05 06
Erstes Jahr 2016-2017 2016-2017 2016-2017 2015-2016-2014-2015
Kassenbestand 20,00 20,00 20,00 20,00
Bankeinlagen 5.020,00 2.500,00 7.500,00 5.095,00 5.078,00
Insgesamt prima facie 5.020,00 2.500,00 7.520,00 5.095,00 5.098,00
Empfang
Einkommensteuer 1,97,000.00 1,97,000.00 1,66,000.00 3,10,580.00
Konzessions- und Genehmigungsgebühr 26,00.00 26.000,00 26.000,00 7.600,00
Erhalt des Mietvertrages (Lockerheit) 20.000,00 20.000,00 15.000,00 10.500,00
Lizenzgebühr für unkontrollierte Fahrzeuge 7,00.00 7,00.00 6.000,00
Sonstige Erträge aus Immobilien 25.000,00 25.000,00 20.000,00
Immobilienübergabe ist 1% 8,38,580,00 8,38,580,00 6,01,516,00 4,86.148,00
Zuschuss in der Regierungsformel ADP 9,00,000.00
Zuwendungen der öffentlichen Hand 18,00,000.00 18,00,000.00 15,00,000.00 13,55,492.00
Quellen für lokale Regierungsinstitutionen erhalten 42,00,000.00 42,00,000.00 35,00,000.00 37,44,764.00
Geburts-, Sterberegistrierungs- und Urkundsgebühren 20.000,00 20.000,00 20.000,00 28.935,00
Andere Belege 30.000,00 30.000,00 25.000,00 14.00
Gesamteingang 3.30.020,00 71,41,080.00 74,71.100,00 69,34,611.00 60,99.131,00
Verbringen
Installationskosten
Zustimmung des Vorsitzenden / Mitglieder 1,74,300,00 1,55,700,00 3,30,000.00 3,05,100.00 254.800,00
Gehaltszulage für Beamte / Angestellte 6,88,880.00 6,88.880,00 4,45.816,00 3,82,348.00
Umsatzsteuer 19.700,00 19.700,00 16.600,00 31.058,00
Druck- und Papierwaren / Seestast 15.000,00 15.000,00 15.000,00 9.545,00
Post und seine / Internet Rechnung 7.500,00 7.500,00 4.950,00
Stromrechnung 16.000,00 16.000,00 15.000,00 20.331,00
Office-Wartung 10.000,00 10.000,00 10.000,00
Sonstige Ausgaben 10.000,00 10.000,00 10.000,00 20030,00
Entwicklungskosten
Landwirtschaftsprojekt 8,00,000.00 8,00,000.00 8,00,000.00 3,91,959.00
Gesundheit und Hygiene 11,00,000.00 11,00,000.00 11,00,000.00 5,76,420.00
Straßenbau und Reparatur 50.000,00 35,00,000.00 35,50,000.00 33.422.000,00 25,21.812,00
Heimeinrichtung und Reparatur
Übertragung von Immobilien auf 1% des Betrages von 3,00,000.00 3,00,000.00 1,50,000.00
Bildungsprogramm 3,00,000.00 3,00,000.00 5,00,000.00 287,051.00
Bewässerung und Kanal (Forstwirtschaft)
Sonstiges Sonstiges 3,00,000.00 3,00,000.00 200.000,00 15,66,438.00
Gesamtausgaben 3.200.500,00 71,38.580,00 74,41.080,00 69,09.516,00 60,48.742,00
Schlussdatum 27.520,00 1.500,00 30.020,00 25.095,00 50.389,00
Gesamt = 3,30,020.00 71,41,080.00 74,71,100,00 69,34,611.00 60,99,131.00
Planning and Implementation: Cabinet Division, A2I, BCC, DoICT and BASIS